廣西政協(xié)報社2024年部門預算

2024-02-19 08:40:00  來源:廣西政協(xié)報社
【字體:

廣西政協(xié)報社
2024年部門預算
 
  目 
  第一部分 部門概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  第二部分 2024年部門預算情況說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入總體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財政撥款收支總體情況說明
  五、2024年一般公共預算支出情況說明
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說明
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
  八、2024年政府性基金預算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 2024年部門預算報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營預算支出情況表
  表十:自治區(qū)本級項目績效目標公開表
  表十一:自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表
 
 
第一部分 部門概況
 
  一 、主要職能
 
  1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負責宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進事跡和時代風采;負責自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”,辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務;配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
 
  2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務經(jīng)營。
 
  二、機構設置
 
 
 
第二部分 2024年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總體情況說明
 
  2024年收入總預算1480.59萬元,同比增加209.55萬元,增長16.49%。其中:一般公共預算撥款收入188.18萬元,同比減少9.91萬元,下降5.00%;單位資金收入1292.41萬元,同比增加219.46萬元,增長20.45%。
 
  2024年支出總預算1480.59萬元,同比增加209.55萬元,增長16.49%。其中:基本支出預算462.46萬元,占本年支出預算31.23%,同比增加351.06萬元,增長315.13%;項目支出預算1018.13萬元,占本年支出預算68.77%,同比減少141.51萬元,下降12.20%。
 
  收支預算增加的原因聘用人員績效工資列入基本支出,不單獨列入項目支出。
 
  二、部門收入總體情況說明
 
  2024年收入總預算1480.59萬元,同比增加209.55萬元,增長16.49%。其中:
 
  一般公共預算撥款收入188.18萬元,同比減少9.91萬元,下降5.00%。收入預算減少的原因是實有在職在編人員減少。
 
  單位資金收入1292.41萬元,同比增加219.46元,增長20.45%。收入預算增加的原因是報紙的發(fā)行費用實行一收一支賬務管理。
 
  三、部門支出總體情況說明
 
  2024年支出總預算1480.59萬元,同比增加209.55萬元,增長16.49%。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
 
 ?、僖话愎卜罩С鲱惪颇?450.07萬元,占本年支出預算97.94%,同比增加208.29萬元,增長16.77%。
 
  ②社會保障和就業(yè)支出類科目20.83萬元,占本年支出預算1.41%,同比增加2.45萬元,增長13.33%。
 
 ?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.70萬元,占本年支出預算0.25%,同比減少0.45萬元,下降10.84%。
 
 ?、茏》勘U现С鲱惪颇?.00萬元,占本年支出預算0.41%,同比減少0.73萬元,下降10.85%。
 
  支出預算增加的原因是報紙的發(fā)行費用實行一收一支賬務管理,支出增加。
 
  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
 
 ?、倩局С鲱A算。
 
  基本支出預算462.46萬元,占本年支出預算31.23%,同比增加351.06萬元,增長315.13%。其中:
 
  人員經(jīng)費預算442.24萬元,占基本支出預算95.63%,同比增加351.46萬元,增長387.16%。其中:工資福利支出預算431.53萬元,占基本支出預算93.31%,同比增加347.97萬元,增長416.43%;對個人和家庭的補助預算10.71萬元,占基本支出預算2.32%,同比增加3.49萬元,增長48.34%。
 
  公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算20.22萬元,占基本支出預算4.37%,減少0.4萬元,下降1.94%。
 
  支出預算增加原因是聘用人員績效工資列入基本支出。
 
 ?、陧椖恐С鲱A算。
 
  項目支出預算1018.13萬元,占本年支出預算68.77%,同比減少141.51萬元,下降12.20%。
 
  支出預算增加原因是聘用人員績效工資列入基本支出,不單獨列入項目支出。
 
  四、財政撥款收支總體情況說明
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2024年一般公共預算收入188.18萬元,同比減少9.91萬元,下降5.00%。
 
  收入預算減少的原因是實有在職在編人員數(shù)減少。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2024年財政撥款支出預算188.18萬元,基本支出預算88.18萬元,占本年支出預算5.96%,同比減少7.91萬元,下降8.23%。
 
  項目支出預算100.00萬元,占本年支出預算6.75%,同比減少2萬元,下降1.96%。
 
  基本支出預算減少原因是實有在職在編人員實有數(shù)減少,支出減少。項目支出減少的原因是以前年度項目有調整。
 
  五、2024年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
 
  2024年一般公共預算支出188.18萬元,基本支出預算88.18萬元,占本年支出預算5.96%,同比減少7.91萬元,下降8.23%。項目支出預算100.00萬元,占本年支出預算6.75%,同比減少2萬元,下降1.96%。
 
  基本支出預算減少原因是實有在職在編人員實有數(shù)減少,支出減少。項目支出減少的原因是以前年度項目有調整。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
 ?、僖话愎卜罩С鲱惪颇?68.81萬元,占本年支出預算11.40%,同比減少8.62萬元,下降4.86%。
 
 ?、谏鐣U虾途蜆I(yè)支出類科目9.68萬元,占本年支出預算0.65%,同比減少0.1萬元,下降1.02%。
 
 ?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.7萬元,占本年支出預算0.25%,同比增加減少0.45萬元,下降10.84%。
 
 ?、茏》勘U现С鲱惪颇?.00萬元,占本年支出預算0.41%,同比減少0.73萬元,下降10.85%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1. 一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數(shù)168.81萬元,同比減少8.62萬元,下降4.86%。減少的原因實有在職在編的人數(shù)減少,對應預算支出減少。
 
  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預算1.68萬元,與上年同比增加0.88萬元,增長110.00%。增長原因退休人員增加,對應預算支出增加。
 
  3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)7.99萬元,與上年同比減少0.99萬元,下降10.02%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)減少,對應預算支出減少。
 
  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2024年預算數(shù)3.7萬元,同比減少0.45萬元,下降10.84%。下降原因是實有在職在編人員數(shù)減少,對應預算支出減少。
 
  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數(shù)6.00萬元,同比減少0.73萬元,下降10.85%。下降原因是實有在職在編人員數(shù)減少,對應預算支出減少。
 
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2024年一般公共預算基本支出88.18元,其中:
 
  人員經(jīng)費71.56萬元,主要包括:基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經(jīng)費16.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
 
  2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.26萬元,與去年持平,具體如下:
 
  1.因公出國(境)預算0萬元,與上年持平。
 
  2.公務接待費預算0.26萬元,與去年持平。
 
  3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,與上年持平。
 
  八、2024年政府性基金預算支出情況說明
 
  2024年本部門預算無政府性基金預算。
 
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
 
  2024年本部門預算無國有資本經(jīng)營預算。
 
  十、其他重要事項的情況說明
 
  (一)事業(yè)單位相關運行經(jīng)費。
 
  廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算16.62萬元,與去年持平。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據(jù)《中華人民共和國采購法》,結合自治區(qū)政府采購辦公室的有關規(guī)定,2024年政府采購預算100.00萬元,同比減少2.00萬元,下降1.96%,減少變化原因是以前年度項目調整,開支減少。政府分散采購預算100.00萬元,占政府采購預算100%,同比減少2.00萬元,下降1.96%,其中服務采購100.00萬元,占政府采購預算100.00%。
 
  (三)國有資產占有使用情況。
 
  2024年本部門無國有資產占用相關情況。
 
  (四)績效目標設置情況。
 
  1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目13個,預算資金1018.13萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
 
  2.重點項目預算績效目標說明。
 
  項目名稱廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡中心運行費用,預算資金100.00萬元,績效目標如下。
 
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
 
  (三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 
  (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
 
  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (八)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (九)機關運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  (十)單位資金收入:主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
 
 
第四部分  2024年部門預算報表
 
 
  附件:2024年部門預算公開報表(廣西政協(xié)報社)
 
×